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一文梳理創(chuàng)業(yè)企業(yè)“零申報(bào)”五大誤區(qū)

2021-05-26 17:09:53

不用繳納稅款和零申報(bào)是一回事嗎?免稅收入是否就做零申報(bào)呢?隨著企業(yè)注冊(cè)登記的門檻降低,越來越多的人加入了創(chuàng)業(yè)大軍。但在創(chuàng)業(yè)籌備初期,不少納稅人對(duì)零申報(bào)的涉稅事項(xiàng)還是“一頭霧水”。今天為您一次理清“零申報(bào)”五大誤區(qū)!

公司注冊(cè)-就找企幫幫北京工商注冊(cè)-代辦注冊(cè)公司-營業(yè)執(zhí)照" src="http://www.hbhrsw.com/uploadfile/2021/0526/20210526051051548.png" alt="公司注冊(cè)-就找企幫幫北京工商注冊(cè)-代辦注冊(cè)公司-營業(yè)執(zhí)照" />錯(cuò)誤理解一:當(dāng)期不用繳納稅款就做零申報(bào)

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公司為增值稅的小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入是可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策的,請(qǐng)問可以零申報(bào)嗎?

答:不可以。按照相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在申報(bào)表中如實(shí)填寫相應(yīng)欄次的享受免稅數(shù)額。

代辦公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" src="http://www.hbhrsw.com/uploadfile/2021/0526/20210526051051568.png" alt="注冊(cè)公司-就找企幫幫北京工商注冊(cè)-代辦公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" />錯(cuò)誤理解二:當(dāng)期未發(fā)生收入就做零申報(bào)

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公司為新開業(yè)的新辦企業(yè),沒有發(fā)生收入,但是產(chǎn)生了增值稅進(jìn)項(xiàng)且已經(jīng)做了認(rèn)證處理,請(qǐng)問可以零申報(bào)嗎?

答:不可以。雖然新辦企業(yè)當(dāng)月未發(fā)生收入,但是存在了進(jìn)項(xiàng)稅額,如果進(jìn)行零申報(bào)處理,可能會(huì)因?yàn)槲吹挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額逾期抵扣造成不能抵扣的情況發(fā)生。正確處理方式是:在申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷售額填寫“0”并把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表從,而產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

錯(cuò)誤理解三:企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅做零申報(bào)

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企業(yè)長期虧損,無企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,可以零申報(bào)嗎?

答:不可以。企業(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果進(jìn)行“零申報(bào)”就不能彌補(bǔ)以前年度虧損,從而會(huì)造成企業(yè)的損失。

代辦工商注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" src="http://www.hbhrsw.com/uploadfile/2021/0526/20210526051051326.png" alt="工商注冊(cè)-就找企幫幫北京工商注冊(cè)-代辦工商注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" />錯(cuò)誤理解四:免稅收入做零申報(bào)

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一家蔬菜批發(fā)公司是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個(gè)季度銷售未超相關(guān)額度,全部符合免稅條件,可以零申報(bào)嗎?

答:不可以。按照規(guī)定辦理了增值稅減免備案的應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是將當(dāng)期免稅收入填入申報(bào)表的“其他免稅銷售額”中。

工商注冊(cè)代理-營業(yè)執(zhí)照" src="http://www.hbhrsw.com/uploadfile/2021/0526/20210526051052443.png" alt="代辦北京公司注冊(cè)找企幫幫-工商注冊(cè)-注冊(cè)公司-工商注冊(cè)代理-營業(yè)執(zhí)照" />錯(cuò)誤理解五:已預(yù)繳稅款做零申報(bào)

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一家建筑行業(yè)公司提供建筑服務(wù)的同時(shí)也銷售一些建筑材料,該公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,季度所提供建筑服務(wù)取得的不含稅收入未超額且代開了增值稅專用發(fā)票并繳納了相關(guān)稅款,請(qǐng)問是否可以做零申報(bào)?

答:不可以。雖然該企業(yè)代開發(fā)票且已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報(bào)處理。正確的處理方法是在申報(bào)表中規(guī)定欄目填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖抵。

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